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集团审计部牵头做好内部控制自查和迎检准备

宣布时间:2014-07-04浏览人数:

 

为了解市属国资公司内部控制现状,积极配合市国资委对市属国资公司内部控制治理情况的专项视察,同时发明保存的薄弱环节,进一步推动集团内控治理事情,彩乐园集团由审计部专门卖力牵头,落实相关事情 。一方面,认真学习并研究了内部控制基本规范和配套指引等相关划定,精选培训质料发送给集团各职能部分对内控知识进行自主学习;另一方面,指导集团各部分在对内部控制有所认识的基础上,凭据自身情况填报有关内控情况视察表,并形成了最终书面剖析报告 。
通过此项自查事情,全面提高了集团本部各部分各岗位对内部控制的认识,实时发明了集团内部控制治理事情方面的薄弱环节,为今后革新完善事情提供了具体明确的偏向 。

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